İngiltere'de muhasebe, vergi beyanı ve VAT ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri StartSmart İngiltere muhasebe hizmet paketlerinde bulabilirsiniz.

Ticari banka hesabı başvurusu

İngiltere'de şirket sahipleri ve şirket müdürler banka hesabı açmak için İngiltere'ye gelmek zorunda değildir. Ancak bir çok banka şirket banka hesabı açmak için şirket direktörünün İngiltere'de oturumu olmasını talep eder. Bu sebeple İngiltere'de banka hesabınızı Wise ve Payoneer ile açarız. Kendi websitenizden ödeme almak istiyorsanız Stripe hesabınızın açılışını yaparız.

Wise Banka Hesabı

Wise (eski adıyla TransferWise), uluslararası para transferi hizmeti sunan bir finansal teknoloji şirketidir. Wise, bireylerin ve şirketlerin düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde para göndermelerine ve alışveriş yapmalarına olanak sağlar.

Wise, geleneksel bankaların sunduğu döviz kurlarına kıyasla daha uygun döviz kurları sunar. Şirket, para transferlerini gerçek kur üzerinden gerçekleştirir ve gizli ücretler veya komisyonlar talep etmez. Bunun yerine, transfer işlemleri için şeffaf bir ücret yapısı kullanır. Wise kullanıcıları, banka hesapları arasında para gönderme, para alma ve döviz alım satımı gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirler.

Wise, kullanıcı dostu bir platform sağlar ve çevrimiçi veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir. Kullanıcılar, transfer yapacakları ülkeye ve para birimine bağlı olarak işlemlerini tamamlayabilirler. Wise ayrıca çeşitli para birimlerini destekler ve 70'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Wise, müşteri hesaplarını dünya çapında yerel banka hesaplarıyla entegre ederek hızlı para transferi sağlar. Bu, müşterilerin para almak veya göndermek için uluslararası banka hesap bilgilerini kullanmalarını gerektirmez.

Wise, kullanıcı verilerini koruma altına almak için güvenlik önlemleri kullanır ve finansal düzenleyiciler tarafından denetlenir. Wise, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren popüler bir uluslararası para transferi platformudur.

Alternatif Banka Hesapları

İngiltere'de banka hesabına sahip olabileceğiniz alternatif banka hesapları öneriyoruz.

Payoneer Banka Hesabı

Payoneer bir ödeme işleme şirketidir ve küresel ödemeler yapmak isteyen şirketler ve bireyler için çeşitli hizmetler sunar. Payoneer'ın sunduğu bazı temel hizmetler şunlardır;

Ödeme Alma: Payoneer, diğer şirketlerden ödeme almak isteyen kişiler veya şirketler için bir ödeme alım hizmeti sunar. Bu hizmet, ödeme alıcısının banka hesabına veya Payoneer hesabına para aktarılmasını sağlar.

Global Bank Transfer: Payoneer, müşterilerinin dünya genelinde banka transferleri yapmasına olanak tanır. Bu hizmet, müşterilerin işlemlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir.

Payoneer Mastercard: Payoneer Mastercard, müşterilerin dünya genelinde alışveriş yapmasına ve para çekmesine olanak tanır. Kart, müşterilerin hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak ödeme yapmalarını sağlar.

Döviz Çevirici: Payoneer, müşterilerinin farklı para birimlerinde para transferi yapmasına olanak tanıyan bir döviz çevirici hizmeti sunar.

API Entegrasyonu: Payoneer, müşterilerinin ödeme işlemlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir API entegrasyonu hizmeti sunar.

Stripe Sanal Pos Hesabı

Stripe ödeme işlemlerini yönetmek ve internet tabanlı işletmeler için ödeme altyapısı sağlamak için tasarlanmış bir çevrimiçi ödeme işleme şirketidir.

Stripe, çevrimiçi ödemeler için bir API (Application Programming Interface) sağlayarak, internet tabanlı şirketlerin müşterilerinden kredi kartı ve diğer ödeme yöntemlerini kabul etmelerine yardımcı olur. Şirket, geliştiricilerin Stripe API'sini kullanarak kolayca ödeme işlemi entegrasyonu yapmalarını sağlayarak, işletmelerin ödeme işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Stripe ayrıca, işletmelerin ödeme işlemlerini yönetmelerine yardımcı olacak araçlar sunar. Bu araçlar arasında fatura oluşturma, müşteri yönetimi, abonelik yönetimi, ürün yönetimi ve raporlama gibi özellikler yer alır.

Stripe, müşterilerin güvenliği konusunda büyük önem verir ve PCI DSS seviye 1 sertifikası gibi sertifikaları da içeren bir dizi güvenlik önlemi sunar. Bu sertifikalar, müşterilerin ödemelerinin güvenliği konusunda endişe duymadan işlem yapmalarını sağlar.

İngiltere'de Şirketler İçin Vergi Beyanı

İngiltere'deki şirketlerin elde ettikleri kâr üzerinden kurumlar Vergisi (Corporation Tax) öderler. Şirketler, yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi (Corporation Tax Return) ile vergi yükümlülüklerini beyan etmek ve ödemek zorundadır. Beyanname, şirketin mali yılına (financial year) göre hazırlanır ve genellikle 12 ayı kapsar.

Şirketinizin vergi beyannamesi Birleşik Krallık'ta yasal olarak muhasebe hizmet verme yetkisi olan muhasebeci (StartSmart iş ortağı) tarafından verilir. StartSmart muhasebe temsilcisi şirketiniz ve muhasebe hizmetini sunan iş ortağımız ile iletişimizi sağlayacaktır. Bu sayede Türkçe iletişim ile İngiltere'de muhasebe hizmeti alma imkanına sahip olacaksınız. Beyanname öncesi şirketin tüm hesapları onayınıza sunulur. Onaylamanız durumunda vergi beyanınız yapılır. Verginizin çıkması durumunda verginizi nasıl ödeyeceğiniz konusunda tarafınıza bilgilendirme yapılır

Ön Muhasebe

Ön muhasebe hizmeti şirketin finansal kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak için yapılan işlemlerdir.

Şirketinizin sene içerisinde yaptığı tüm satışlara ait faturalar, giderlere ait faturalar ve banka hesap hareketleri dökümanları tarafınızdan hazırlanmalı ve gönderilmelidir. Ön muhasebe hizmeti ile tüm bu işlemler StartSmart muhasebe temsilciniz tarafından yapılır ve vergi beyanı hesaplamalarının yapılması için muhasebeciye gönderilir.

Ön muhasebe hizmeti yıllık 600 işlem kaydıyla sınırlıdır. Bu adedin aşılması durumunda paket değişikliği yapılabilir. Ön muhasebe çalışması için banka hesabı dökümleri, satış faturaları, gider faturaları, Amazon ve diğer pazar yerlerinden alınacak raporlar StartSmart muhasebe temsilciniz tarafından hazırlanır.

Ön muhasebe hizmetimiz StartSmart üye şirketlerine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

StartSmart üyeliği hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İngiltere'de Muhasebe Danışmanlık

İngiltere'de şirket kurmak, vergi beyanı ve ön muhasebe ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri StartSmart İngiltere şirket ve muhasebe hizmet paketlerinde bulabilirsiniz. İngiltere'de şirket kurmadan önce hedefleriniz ve stratejilerinize göre karar vermek istiyorsanız İngiltere'de şirket kurulması konusunda danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi için danışmanlık hizmetleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İngilterede şirketlerin tutması gereken muhasebe kayıtları nelerdir?

Gelir Tablosu: Şirketin belirli bir dönemdeki gelirlerini, giderlerini ve karını ya da zararını gösteren bir tablodur.

Bilanço: Şirketin belirli bir tarihte varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gösteren bir tablodur.

Nakit Akış Tablosu: Şirketin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren bir tablodur.

Defter tutma: Şirketin alacak ve borçlarının takibini yapmak için defter tutması gerekmektedir. Bu kayıtlar, satın alınan ve satılan mal veya hizmetlerin miktarını, tarihini ve tutarını içermelidir.

Vergi kayıtları: Şirketin vergi beyannameleri için gerekli olan kayıtları tutması gerekmektedir. Bu kayıtlar, gelir ve giderleri, vergi iadesi taleplerini, ödeme planlarını ve diğer vergiyle ilgili bilgileri içermelidir.

Personel kayıtları: Şirketin çalışanlarının maaş, sigorta, emeklilik planları ve diğer çalışma koşullarına ilişkin kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin kayıtlar: Şirket yönetim kurulu toplantılarının kararlarının kaydedilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki kayıtların yanı sıra, İngiltere'deki şirketlerin finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal tablolarının hazırlanması gerekmektedir. Bu standartlar, genellikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) olarak adlandırılan uluslararası standartlara dayanmaktadır.

İngiltere'de şirketler için ön muhasebe işlemleri nelerdir?

İngiltere'de şirketler için ön muhasebe işlemleri, şirketin finansal kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak için yapılan işlemlerdir.

Fatura ve makbuz işlemleri: Şirketin satın aldığı mal ve hizmetler için fatura ve makbuzların düzenlenmesi ve kaydedilmesi.

Banka işlemleri: Şirketin banka hesaplarının izlenmesi, banka işlemlerinin kaydedilmesi ve banka mutabakatlarının yapılması.

Nakit işlemleri: Şirketin nakit işlemlerinin kaydedilmesi, nakit girişleri ve çıkışları ile ilgili belgelerin saklanması.

Stok takibi: Şirketin satın aldığı ve satış yaptığı stokların takibinin yapılması ve stok sayımlarının yapılması.

Alacak ve borç takibi: Şirketin müşterilerinden aldığı tahsilatların takip edilmesi, borçların ödenmesi ve alacakların tahsil edilmesi işlemlerinin yapılması.

Vergi beyannamelerinin hazırlanması: Şirketin vergi beyannamelerinin hazırlanması, beyannamelerin zamanında gönderilmesi ve ödemelerin yapılması.

Finansal raporlama: Şirketin finansal durumunun ve performansının takibi, finansal raporların hazırlanması ve yasal gereksinimlere uygun olarak gönderilmesi.

Bu ön muhasebe işlemleri, şirketin finansal kayıtlarının doğru ve güncel olmasını sağlayarak, yöneticilere finansal kararlar almalarında yardımcı olur. Ayrıca, şirketin mali durumunun doğru bir şekilde takip edilmesi, muhasebe denetimlerinin daha kolay ve düzgün bir şekilde yapılmasına da yardımcı olur.

Amazon muhasebesi nedir?

Amazon'da satıcılar, işletmelerini ve finansal durumlarını takip etmek için çeşitli muhasebe raporlarına ihtiyaç duyabilirler. Bu raporlar, satıcıların satışlarını, maliyetlerini, karlarını ve diğer finansal bilgilerini izlemelerine yardımcı olur.

Satış Raporları: Bu raporlar, satıcıların belirli bir dönemdeki toplam satışlarını gösterir. Satış raporları, ürün bazında satış miktarını, satış tutarını ve komisyonları ayrıntılı olarak gösterir. Ayrıca, iade ve geri ödemeleri de içerebilir.

Ücret Raporları: Amazon satıcıları, Amazon tarafından sağlanan hizmetler karşılığında komisyon, depolama ücreti, paketleme ücreti gibi çeşitli ücretler öder. Ücret raporları, bu ödemelerin detaylarını içerir ve satıcıların maliyetlerini izlemelerine yardımcı olur.

Stok Raporları: Satıcılar için stok raporları, depoladıkları ürünlerin miktarını ve değerini gösterir. Bu raporlar, stok takibini yapmak, envanter yönetimini optimize etmek ve talebe göre stok düzeylerini belirlemek için önemlidir.

Finansal Raporlar: Satıcılar, mali durumlarını anlamak ve işletme performanslarını değerlendirmek için finansal raporlara ihtiyaç duyar. Bu raporlar, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunu içerebilir. Finansal raporlar, satıcıların karlılık, likidite ve finansal sağlıklarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Vergi Raporları: Satıcılar, vergi beyannamelerini hazırlamak ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için vergi raporlarına ihtiyaç duyar. Bu raporlar, satışlara ilişkin vergi hesaplamalarını, KDV beyannamelerini ve diğer vergi raporlarını içerebilir.

Amazon, satıcılar için çeşitli raporlama araçları ve panel sağlar ve bu raporları elektronik olarak erişilebilir hale getirir. Ancak, satıcılar kendi muhasebe süreçlerini ve sistemlerini kullanarak bu raporları daha detaylı bir şekilde takip ederler.

İngiltere'de şirketim için vergi beyanını kendim verebilir miyim?

İngiltere'de vergi beyanını kendiniz verebilirsiniz veya bir muhasebeciyle çalışabilirsiniz. Şirketinizin vergi beyanını kendiniz yapmak veya bir muhasebeciyle çalışmak konusunda karar vermeden önce dikkate almanız gereken konular şunlardır;

Şirketinizin karmaşıklığı: Şirketinizin iş hacmi, gelir kaynakları, maliyetleri ve vergi avantajları gibi faktörler vergi beyanınızın karmaşıklığını etkileyebilir. Basit bir işletme yapısına sahipseniz ve finansal kayıtlarınızı düzenli olarak takip edebiliyorsanız, vergi beyanınızı kendiniz yapma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ancak, işletmeniz daha karmaşık bir yapıya sahipse veya vergi konularında deneyiminiz yoksa, bir muhasebeciyle çalışmanız daha uygun olabilir.

Vergi kanunları ve düzenlemeleri: İngiltere'deki vergi kanunları ve düzenlemeleri zaman zaman değişebilir ve karmaşık olabilir. Vergi beyanını doğru bir şekilde hazırlamak ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak önemlidir. Vergi konularında deneyiminiz yoksa veya bu değişiklikleri takip etmekte zorlanıyorsanız, bir muhasebeciyle çalışmanız size yardımcı olacaktır.

Zaman ve kaynaklar: Vergi beyanı hazırlamak zaman alıcı bir süreç olabilir. Vergi beyannamesi, finansal kayıtların analizini, doğru hesaplamaların yapılmasını ve gereken belgelerin hazırlanmasını gerektirir. İşletmenizin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve sizin zaman ve kaynaklarınıza bağlı olarak, vergi beyanınızı kendiniz hazırlamak yerine bir muhasebeciyle çalışmak daha etkili bir seçenek olabilir.

Unutmayın ki vergi beyanını kendiniz yapma seçeneğini seçerseniz, İngiltere'deki vergi kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olmanız ve doğru beyanlarda bulunmanız önemlidir. Muhasebeciyle çalışmak, vergi beyanınızı profesyonel bir şekilde hazırlamanıza ve vergi yasalarına uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Her durumda, vergi konularında uzman bir muhasebeci veya vergi danışmanıyla görüşmek, size en iyi seçeneği belirlemenizde yardımcı olacaktır.

Türkiye'de şirketim üzerinden Amazon'da satış yapmak istiyorum. Şirket kurmam ve Muhasebe hizmeti almam gerekiyor mu?

Türkiye'de şirketiniz ile Amazon satıcı hesabı açtıktan sonra İngiltere'de Amazon FBA ile satış yapabilirsiniz. Bu durumda satışa başlamadan önce VAT numarası almanız gerekir.

İngiltere'de kurulu olmayan şirketlerin VAT numarası alması uzun ve karmaşık bir süreçtir. Bazı durumlarda VAT numarası almanız mümkün olmayabilir. StartSmart İngiltere dışında kurulu şirketler için VAT başvurusu yapmamaktadır.

İngiltere'de Şirketler İçin VAT (KDV)

İngiltere'deki şirketler, belirli bir gelir eşiğini aştıklarında KDV mükellefi olurlar. KDV, tüketiciye satılan mal ve hizmetlerin üzerine eklenen bir vergidir. KDV beyannamesi (VAT Return) genellikle üç aylık dönemleri kapsar ve beyanname, ödenecek KDV'nin hesaplanmasını ve ödemesini içerir.

Türkiye'den farklı olarak; yıl içerisinde belirli bir satış cirosuna ulaşmayan şirketlerin VAT kaydına sahip olmaları ve VAT beyannamesi vermeleri mecburi değildir. VAT kayıtlı olsun veya olmasın, İngiltere'ye ürün ithal eden tüm şirketler gümrükte VAT ödemek zorundadır. VAT oranı %20'dir. Gümrükte VAT ödemek için VAT numarasına ihtiyacınız yoktur. İthalat yapan şirketlerin aynı zamanda EORI numarasına sahip olması gerekir.

İngiltere'de kurulu bir şirket yıllık £85.000 iç satış cirosuna ulaşıncaya kadar VAT numarasına sahip olması gerekmemektedir. Bu sebeple İngiltere'de şirket kuruluşu sonrası VAT almanız ve VAT beyannamesi için gerekli muhasebe hizmetini almanız gerekmeyebilir. Bazı durumlarda £85.000 ciroya ulaşmadan VAT numarası almak şirketiniz için bir avantaj sağlayabilir. Bu konuda gerekli tüm bilgiler muhasebe hizmetlerini satın almanız sonrası sizinle paylaşılacaktır.

Ne zaman VAT kaydı yapılmalıdır?

İngiltere'de şirketler Aşağıdaki durumlarda kayıt olmalısınız:
  • Son 12 aydaki toplam KDV vergiye tabi cironuz £85.000'in (KDV eşiği) üzerinde olması
  • Önümüzdeki 30 gün içinde cironuzun £85.000'un üzerine çıkmasını bekliyorsunuz
  • Şirket direktörünün vey şirket ortaklarının ikamet adresi İngiltere değil.

Sattığınız tüm ürünler KDV'den muafsa, KDV kaydı yaptırmanız gerekmeyebilir.

StarSmart websitesinde vergi konularında yükümlülüklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olabilecek bazı faydalı bilgiler yer almaktadır. Ancak bu bilgiler kapsamlı bir rehber veya vergi tavsiyesi değildir. Vergi konusunda yükümlülüklerinizden emin değilseniz, ilgili vergi dairesinden veya bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye almanızı öneririz. StartSmart'ın muhasebe hizmetlerini satın aldığınızda profesyonel danışmanlık hizmetimizlerden faydalanabilirsiniz.